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      審計主管工作職責主要內容

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      審計主管需要有獨立帶領團隊完成審計項目,撰寫審計報告的能力,以下是小編精心收集整理的審計主管工作職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

      審計主管工作職責1

      1、配合審計總監(jiān)完善公司內部審計制度。

      2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

      3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內容擬定完成審計報告。

      4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。

      5、能夠協(xié)助指導審計專員開展具體審計事項,提高團隊協(xié)作能力。

      審計主管工作職責2

      1、規(guī)劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

      2、確定審計程序細則,準備適當?shù)捻椖?

      3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務報告及其他職責給適當?shù)膯T工;

      4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質性、準確性和完整性;

      5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

      6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

      7、對所謂的不合理的內控行為進行專門的調查審計;

      8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

      審計主管工作職責3

      1.負責建立信息系統(tǒng)風險評估機制,制定信息系統(tǒng)審計制度;

      2.利用計算機輔助審計技術,對業(yè)務和財務數(shù)據(jù)進行有效地監(jiān)控和檢查;

      3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;

      4.負責遠程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護;

      5.組織實施信息系統(tǒng)風險評估與審計;

      6.領導安排的其它工作。

      審計主管工作職責4

      1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內部審計計劃和審計工作費用預算;

      2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

      3、組織實施財務審計、對與公司經(jīng)濟活動有關的特定事項進行專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;

      4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

      5、組織企業(yè)內控體系的設計與建設,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;

      6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;

      7、根據(jù)審計工作計劃,負責聯(lián)系會計師事務所,配合會計師事務所的審計工作;

      8、針對公司招投標項目進行審計;

      9、對所屬企業(yè)的進行監(jiān)督,并配合紀檢部門開展調查;

      10、協(xié)助部門負責人制定招投標制度,完善招標文件范本及標準流程; 從審計角度協(xié)助部門負責人組織商戶測評工作,完善商戶管理標準;

      11、公司相關領導交辦的其他審計工作。

      審計主管工作職責5

      1.根據(jù)年度責任目標,擬定各項內部審計制度,以及監(jiān)事會相關制度;

      2. 根據(jù)年度責任目標,制定審計工作計劃,并組織對計劃進行具體實施;

      3. 根據(jù)年度責任目標,對公司的財務收支、經(jīng)濟活動、內部控制、風險管理進行審計,對重大經(jīng)濟合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進行后續(xù)跟蹤審計;

      4.負責監(jiān)事會辦公室日常工作; 完成領導交辦的其它工作。

      審計主管工作職責6

      1、協(xié)助構建企業(yè)內部監(jiān)察管理體系,建立相應的執(zhí)行、制約機制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;

      2、協(xié)助制定廉政風險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風險防控目標;

      3、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

      4、負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

      5、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟犯罪的情況;

      6、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

      7、完成上級領導交辦的其他工作。

      審計主管工作職責7

      1、 建立內部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強風險管控,防范風險;

      2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內部審計報告;

      3、識別和判定內控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;

      4、配合公司授權的外審單位對公司進行的有關審計;

      5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。


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