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      內(nèi)部審計(jì)論文題目

      時(shí)間: 秋梅1032 分享

      內(nèi)部審計(jì)論文題目

        隨著國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)一系列經(jīng)濟(jì)丑聞的曝光,使得人們?cè)陉P(guān)注企業(yè)外部審計(jì)的同時(shí),越來(lái)越關(guān)注企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于內(nèi)部審計(jì)論文題目的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!

        內(nèi)部審計(jì)論文題目(一)

        1、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作調(diào)查與思考

        2、學(xué)校財(cái)務(wù)舞弊的成因、形式及審計(jì)對(duì)策

        3、內(nèi)部審計(jì)如何適應(yīng)供銷合作社的改革和發(fā)展

        4、內(nèi)部效益審計(jì)程序研究

        5、從會(huì)計(jì)信息失真看加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制的必要性

        6、公司治理與內(nèi)部審計(jì)初探

        7、內(nèi)部審計(jì):公司治理的左膀右臂

        8、關(guān)于開展內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)的思考

        9、試論平衡計(jì)分卡在企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)中的應(yīng)用

        10、淺談基層審計(jì)機(jī)關(guān)探索開展資源環(huán)境審計(jì)工作的幾種途徑

        11、試論企業(yè)內(nèi)部控制的重要性——對(duì)XX公司銷售與收入的內(nèi)部控制剖析

        12、關(guān)于某中小企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制的調(diào)查報(bào)告

        13、銀行商業(yè)匯票的內(nèi)部控制——XX案例分析

        14、我國(guó)企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制問(wèn)題探討

        15、我國(guó)上市公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制探析

        16、小企業(yè)內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題及完善對(duì)策研究

        7、銀行授信業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制研究——XX集團(tuán)的授信設(shè)計(jì)

        18、中小企業(yè)存貨內(nèi)部控制問(wèn)題探討

        19、企業(yè)應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制分析

        20、上市公司對(duì)外投資的內(nèi)部控制研究

        內(nèi)部審計(jì)論文題目(二)

        1、關(guān)于證券公司反洗錢內(nèi)部控制的思考

        2、內(nèi)部控制概念的新發(fā)展——企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架研究

        3、會(huì)計(jì)委派制下的企業(yè)內(nèi)部控制問(wèn)題研究

        4、xx公司清算審計(jì)程序設(shè)計(jì)及相關(guān)問(wèn)題探討

        5、分析性復(fù)核在審計(jì)中的應(yīng)用研究

        6、 xx會(huì)計(jì)事務(wù)所內(nèi)部治理問(wèn)題探討

        7、 論應(yīng)收賬款審計(jì)方法的改進(jìn)——基于XX上市公司的案例分析

        8、 上市公司關(guān)聯(lián)方交易審計(jì)策略探析

        9、 地方政府干預(yù)下的審計(jì)失敗案例研究——對(duì)XX公司舞弊的分析

        10、經(jīng)營(yíng)失敗與審計(jì)失敗關(guān)系的研究——XX公司舞弊案例分析

        11、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的理論基礎(chǔ)及在我國(guó)的適用性研究

        12、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型的演進(jìn)與最新發(fā)展研究

        13、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在財(cái)務(wù)舞弊中的應(yīng)用——對(duì)XX公司舞弊的分析

        14、淺析我國(guó)上市公司審計(jì)合謀的發(fā)生原因及治理對(duì)策

        15、XX年上市公司年報(bào)審計(jì)意見分析

        16、盈余管理與審計(jì)意見的相關(guān)性實(shí)證分析

        17、 對(duì)我國(guó)目前內(nèi)部審計(jì)定位的思考

        內(nèi)部審計(jì)論文題目(三)

        1、淺談上市公司內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)存在的問(wèn)題及其對(duì)策

        2、試論風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模式對(duì)完善我國(guó)國(guó)家審計(jì)技術(shù)方法的啟示

        3、我國(guó)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)研究

        4、發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能 加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)

        5、關(guān)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)理論與實(shí)務(wù)的探討

        6、淺談建筑企業(yè)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)重點(diǎn)

        7、淺談內(nèi)部審計(jì)在公司治理中的作用、關(guān)系及其影響

        8、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制分析:一種均衡觀點(diǎn)

        9、我國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師全面審計(jì)的質(zhì)量控制研究

        10、試論審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避與控制

        11、淺析審計(jì)理論與審計(jì)實(shí)務(wù)中幾個(gè)重要概念

        12、論企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作用的發(fā)揮

        13、我國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)獨(dú)立性研究

        14、加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)的思考

        15、關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)研究

        16、壽險(xiǎn)公司內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題研究

        17、探討農(nóng)村合作醫(yī)療基金的內(nèi)容和特點(diǎn)

        18、關(guān)于地方審計(jì)機(jī)關(guān)開展效益審計(jì)的思考

        19、當(dāng)前政府部門內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀與思考

        20、獨(dú)立審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)與公司治理

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